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甘肃省审计厅关于报送2017年
内部审计工作总结和审计情况报表的通知
字体大小:[ ]  信息来源:省审计厅  发布日期:2017-11-29  浏览次数:

各有关单位、有关内部审计机构:

    为全面掌握内部审计机构设置和内部审计工作开展情况,保证审计统计数据的准确性、完整性和及时性,按照审计署有关要求,现全面开展2017年度内部审计情况统计工作,请各单位高度重视,组织相关部门认真填报,于2017年12月10日前,向省审计厅报送2017年内部审计工作总结及审计情况报表纸制和电子件,报送纸质件时需加盖本单位公章。

联系人:省审计厅审计监督处 孙千惠

电  话:(0931)8412990 

电子邮箱:nsjdc@sina.com

地  址: 兰州市城关区民主东路109号(省审计厅原办公楼5楼503室)

 

 

附件:

    1.内部审计情况报表

    2.内部审计情况报表主要指标解释

                      

 

 

甘肃省审计厅

2017年11月27日

 

 

  

附件1

 

内部审计情况报表

 

    号:审统07

制定机关:审   

备案机关:国家统计局

备案文号:国统办函〔20123

有效期至:20181

 

审计机关名称:                                201 年                 

指标名称

代码

计量

单位

合计

企业

金融

行政

事业

其他

1

2

3

4

5

6

一、内审机构

070000

 

 

 

 

 

 

        其中:专职机构

070001

 

 

 

 

 

 

二、内审人员

070010

 

 

 

 

 

 

        其中:专职人员

070011

 

 

 

 

 

 

三、完成审计项目

070100

 

 

 

 

 

 

    财务收支审计

070101

 

 

 

 

 

 

    效益审计

070102

 

 

 

 

 

 

    经济责任审计

070103

 

 

 

 

 

 

    内部控制评审

070104

 

 

 

 

 

 

    信息系统审计

070105

 

 

 

 

 

 

    基本建设审计

070106

 

 

 

 

 

 

    其他

070107

 

 

 

 

 

 

四、审计总金额

070200

万元

 

 

 

 

 

 

五、增收节支

070300

万元

 

 

 

 

 

 

六、提出建议意见被采纳

070310

 

 

 

 

 

 

七、建议给予行政处分

070320

 

 

 

 

 

 

八、实际给予行政处分

070321

 

 

 

 

 

 

九、向司法机关移送案件

070330

 

 

 

 

 

 

                  人员

070331

 

 

 

 

 

 

单位负责人:                   审核:                  填表:                   填报日期:201    

 

填报说明:

  1. 合计=企业+金融+行政+事业+其他;

  2. 内审机构专职机构;

  3. 内审人员专职人员;

  4. 完成审计项目=财务收支审计+效益审计+经济责任审计+内部控制评审+信息系统审计+基本建设审计+其他。

 

 

附件2

 

内部审计情况报表主要指标解释

 

    1.内审机构:系指已建的专职内部审计机构和与其他部门合建的内部审计机构个数。不含有机构而未配备专职或兼职审计人员的情况。

    2.内审人员:系指已配备的专职内部审计人员和兼职内部审计人员人数。

    3.财务收支审计:系指除效益审计、经济责任审计、内部控制评审、信息系统审计、基本建设审计、其他审计之外,涉及财务领域的所有审计项目,包括财政财务收支审计、预算执行审计和财务决算审签(财务决算审签是对财务决算实行审计签证的单位数)等。

    4.效益审计:系指促进提高经济效益方面的审计项目个数,包括经营审计、管理审计、业务审计等。

    5.经济责任审计:系指对被审计领导干部在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况实施的审计项目个数。

    6.内部控制评审:系指按照《内部控制评价指引》开展的定期对组织整体内部控制评价工作项目个数。

    7.信息系统审计,基本建设审计:略。

    8.审计总金额:系指年度内全部审计项目所审计的金额总和。

    9.增收节支:系指审计后,被审计单位已上交财政、已减少财政拨款或补贴和已归还原渠道的资金金额。

    10.提出建议意见被采纳:系指被采纳、接受的审计意见和审计建议条数。

    11.建议给予行政处分:系指审计查出被审计单位违反财经法规的有关人员,内审机构建议有关部门给予行政处分的人员数量。

    12.向司法机关移送案件、人员:系指审计查出被审计单位或有关责任人员违反国家有关法律、法规,已构成犯罪,内审机构向司法机关移送的案件和涉案人员数量。

 

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