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甘肃省内部审计师协会关于2015年全省内部审计理论研讨获奖论文情况的通报
字体大小:[ ]  信息来源:  发布日期:2015-12-11  浏览次数:

甘肃省内部审计师协会文件

 

甘内审协发〔2015〕12号

 

甘肃省内部审计师协会关于2015年

全省内部审计理论研讨获奖

论文情况的通报

各市州内部审计师协会、各会员单位、各内部审计机构:

  根据省审计厅年度工作计划和中国内部审计协会理论研讨课题安排,按照省内部审计师协会2015年内部审计理论研讨实施方案的通知要求,省内审协会组织学术委员会及有关专家、教授于2015年8月上旬召开了“内部控制审计”论文评审会,对各单位推荐的133篇论文,依据“甘肃省内部审计师协会优秀论文评选办法”,按照评选程序、评分标准和评分要点,认真评审,严格把关,精心遴选,评选出了一等奖2篇,二等奖7篇,三等奖11篇,优秀论文奖29篇,组织奖单位7个。其中,对紧扣主题,符合“内部控制审计”论文要求,具有创新或指导意义的7篇论文,推荐到中国内部审计协会,参加全国交流评选,获二等奖1篇,三等奖4篇,优秀论文奖2篇。同时,省内审协会还获得了中国内部审计协会颁发的组织奖,这是我省内部审计理论研讨工作历年来取得的最好成绩,在全国名列第七位,在西部省区中名列前茅。

  获奖论文将获得甘肃省内部审计师协会颁发的证书,对有代表性的作品推荐有关报刊、杂志刊载或在《省审计厅网站》和《内部审计动态》上陆续选登,供广大内部审计人员学习、借鉴和研究。希望各会员单位、内部审计机构和内部审计人员在今后的内部审计理论研究和实务探索中积极参与,进一步推动我省内部审计工作科学发展。

  现将获奖论文名单予以公布如下:

 附件:2015年全省内部审计理论研讨获奖论文名单

  

        甘肃省内部审计师协会

        2015年12月9日

 

 附件

 2015年全省内部审计理论研讨

获奖论文名单

 一等奖2篇

1、高校科研经费管理内部控制审计重点研究

                 ——基于COSO内部控制框架

                                兰州大学审计处  马尚敏

2、内部控制审计研究与发展

                       建设银行甘肃总审计室  孙璇  胡广涛

二等奖7篇

1、浅论高校建设工程内部控制审计的重点

兰州大学审计处  罗路

2、论集团管控下的内部控制自我评价模式

金川集团股份公司审计与风险管理部  黄红    

 3、如何重构一套适合于企业自身发展的内部控制制度规范体系

靖远煤电股份有限公司审计处  张世平

靖远煤电股份有限公司政策法规部  何熠英

4、基于COSO新框架的人民银行内部控制体系构建

人民银行兰州中心支行  冯刚 李爱萍 王学莲

5、ERP环境下企业内部控制与审计

国网甘肃省电力公司审计部  马志高

6、论我国内部控制审计的发展现状及对策

               兰州铁路局审计处  董沥鸿

7、浅谈ERP环境下的内部控制审计工作

                         兰州兰石集团有限公司审计部  曾继鹏

三等奖11篇

1、高校内部控制审计的重点及内部审计改革发展的建议  

                       兰州交通大学审计处  曾潮洁 刘钊 朱民

2、“一带一路”构建施工企业内部控制审计新思路

           中铁21局集团有限公司审计处  张晨

3、鱼骨图分析法在内部控制审计程序中的应用

建行甘肃总审计室  宁博

4、电力企业风险管理中内部控制问题与对策

                       国网甘肃省电力公司张掖供电公司  卢静

5、浅谈如何运用内部风险导向审计完善内控审计工作

天水市秦州区审计局  刘强

6、内部控制缺陷认定标准及其存在的问题和对策

平凉市崇信县审计局  王燕

7、高校内部控制审计中会计信息管理研究

兰州大学审计处  张宏军

8、某施工项目部采购和付款业务内部控制评审案例    

甘肃省第五建筑集团公司  李伟伟

9、浅谈内审的内部控制审计

 兰州兰石集团有限公司审计部   王鑫

10、浅析企业内部控制存在的问题及对策

                   甘肃政法学院审计处  杨玉春  刘建青  梁旭

11、论新形势下加强行政事业单位内部控制审计的重要性

                平凉市庄浪县审计局  杨铖

 

优秀论文奖29篇

1、内部控制审计与其他类型审计的整合应用

                     金川集团有限公司审计与风险管理部  黄红

2、面向内部控制评审的高校经济责任审计实施研究

                       ——基于内部审计视角

      兰州大学审计处  包淑婷

3、浅谈企业内部控制审计

中铁21局集团电务电化工程有限公司  刘鸿莉

4、浅析金融机构内部控制审计的程序、内容和方法

 建设银行甘肃总审计室  康洁

5、浅谈铁路运输站段内部控制审计

    兰州铁路局审计处  杨少鹏

6、论如何在建设项目合同管理层面开展内部控制审计

              兰州大学审计处  张玉

7、浅议铸造企业内控审计之己见

                        兰州兰石集团有限公司审计部   马宏玉

8浅议金川公司内部控制缺陷认定中存在的问题及对策

金川集团有限公司审计与风险管理部   唐洪

9、内部控制审计应加强对执行力的关注

                        中铁21局集团有限公司审计处  苏承文

10、浅析公立医院内部控制审计存在的问题及改进措施

                      兰州大学审计处第二医院   苏广玲  李君

11、商业银行内部控制审计报告及审计结果运用

 建设银行甘肃总审计室  贺彩云

12、浅述信息化环境对内部控制审计的影响

    兰州铁路局审计处   刘笑兵

13、浅谈我国内部控制审计质量因素及改善对策

                        兰州兰石集团有限公司审计部   顾惠庆

14、内部控制审计对高等院校发展的意义

          兰州资源环境职业技术学院   马瑞

15、电网企业内部审计质量控制研究

                      国网甘肃省电力公司刘家峡水电厂   刘军

16、试论大数据时代的内部控制审计

                    国网甘肃省电力公司平凉供电公司   于佑杰

17、企业内部控制审计方法研究

                      青岛兰石重型机械设备有限公司   胡皎琳

18、内部控制与风险管理浅析

                  金川集团有限公司审计与风险管理部   李学飞

19、浅谈内部控制审计的程序、内容和方法

平凉市崇信县审计局   章慧芳

20、浅析内部控制审计存在的问题及改进措施

兰州市总工会经审办

21、浅议行政事业单位内部控制审计

    平凉市庄浪县审计局   崔琦

22、新常态下如何做好工会经费内部控制审计工作

            张掖市山丹县总工会经费审查委员会  张光明 张巧玲

23、如何构建教育事业单位内部控制制度

                            甘肃省保育院工会  魏怀基 陈俊安

24、浅析企业内部控制缺陷的原因及对策

                    甘肃省文化产业发展集团有限公司   姚雅杰

25、浅议行政事业单位内部审计控制

平凉市崇信县审计局   梁晓鹤

26、论企业内部控制审计的作用

国网甘肃省电力公司临夏供电公司   马晟骏

27、企业工会内部控制审计面临的问题及应对策略

                                      庆阳市总工会   权明敏

28、基层单位内部控制审计面临的问题及对策

                                平凉市崇信县审计局   吉喜红

29、浅议工会内部控制审计的现状及建议

                                      张掖市总工会   段秀红

 

组织奖7个

1、兰州大学审计处

2、建设银行甘肃总审计室

3、金川集团有限公司审计与风险管理部

4、国网甘肃省电力公司审计部

5、甘肃省总工会经审办

6、兰州铁路局审计处

7、平凉市审计局

 

 

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